一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责
1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全区各级及行业红十字会开展全区性活动,推动全区红十字会各项工作的开展。
2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。
3、宣传和普及应急救护知识,组织开展群众性应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。
4、参与无偿献血工作,造血干细胞捐献和遗体(器官、组织)捐献的宣传、推动和管理工作,做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。
5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。
6、根据中国红十字总会和省、市红十字会的部署,参加国际和国内人道主义救援工作。
7、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
机关党的机构按照党章规定设置
二、2018年度部门工作完成情况
1、西安培华学院、中石化建有限公司、双创中心、韦曲街道府东社区、长安三馆一中心、西安电子科技大学附属小学悦美分校、长安区第五小学、中石化建等举办培训班18期,应急救护知识普及1195余人次。
2、大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,以“5·8世界红十字日”等系列主题宣传活动为载体,在长安广场、西北政法大学、培华学院、韦曲街道府东社区宣传《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》,在GOGO街区开展“世界艾滋病防治日”宣传活动,宣传工作进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,已经宣传5次。
3、贯彻落实《国务院关于促进红十字事业发展的意见》,已发展红十字志愿者234名,不断壮大红十字队伍。
4、加强与会员和志愿者的联系工作,组织西安培华学院志愿者开展“关爱空巢老人,发扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德”等红十字志愿服务活动,在东街社区、府东社区等开展活动3次。
5、在韦曲街道府东社区成立了“红十字会博爱社区”,成立了府东社区红十字志愿服务队、红十字应急救援队、红十字遗体器官捐献志愿者服务队。
6、做好红十字青少年工作,在长安区成立三所区级红十字示范校,开展思想道德教育、卫生与健康知识教育、志愿者服务等符合学校实际的系列活动,已举办活动3次。
7、做好人道救助工作,在长安区城市管理局、王莽街道、东街社区开展“红十字博爱送温暖”活动,帮扶贫困家庭100户。
8、组织西北政法大学红十字志愿者服务队开展宣传无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体、器官等活动,已经宣传2次。
9、组织各级红十字专(兼)职干部业务知识培训2次,提高专(兼)职干部素质。
10、3户贫困户其中2户为2018年的脱贫户,脱贫退出准备工作已经就绪。剩余1户因家庭经营性收入过低,2018年不能脱贫,帮扶工作仍在继续,开展“迎新年,访穷亲,大扫除”活动。
11、完成区委、区政府部署的阶段性重点工作任务。严格按照区委第三巡察组对红十字会党支部的巡察反馈意见,逐条认领、逐条整改,已全面完成整改任务;开展长安区干部作风问题排查整改工作,制定方案,整改台账、撰写心得体会、召开专题组织生活会等工作;认真做好“路长制”、“烟头革命”、按要求定期上路打扫卫生,全面开展一排查两整改活动。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个,为本单位本级决算。我单位是长安区委领导下从事人道主义工作的社会救助团体,是中国红十字会的地方组织,列入区群众团体序列;副会长副处级1名,会长由区政府分管领导兼任,内设一个办公室。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制0人,事业编制4人;实有人员6人,其中行政1人,事业5人;单位管理的离退休截人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况
(一)2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
(1)2018年度收入总计92.15万元,较上年增加3.64万元,4.11%,主要原因是工资福利支出增加。
(2)2018年度支出总计92.15万元,较上年增加3.64万元,4.11%,主要原因是工资福利支出增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计92.15万元。其中:财政拨款收入92.15万元,占总收入的100%,全部为一般公共预算财政拨款;较上年增加3.64万元,增长4.11%,主要原因是工资福利支出增加。
3、2018年度支出构成情况
2018年支出合计92.15万元。其中:
(1)基本支出85.45万元,占总支出的92.72%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费79.19万元和公用经费6.26万元,较上年增加17.86万元,增长26.42%,主要原因是工资福利支出增加。
(2)项目支出6.7万元,占总支出的7.27%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年减少14.22万元,下降67.97%,主要原因是执行八项规定压缩支出。
(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2018年度财政拨款收入92.15万元,较上年增加3.64万元,增长4.11%,主要原因是工资福利支出增加。
(2)2018年度财政拨款支出92.15万元,较上年增加3.64万元,增长4.11%,主要原因是工资福利支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出92.15万元,按支出功能分类科目,包括:基本支出85.45万元,项目支出6.7万元。
社会保障和就业支出92.15万元。包括:基本支出85.45万元,较上年增加17.86万元,增长26.42%。主要原因是工资福利支出增加。
项目支出6.7万元,较上年减少14.22万元,下降67.97%,主要原因是执行八项规定压缩支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.45万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:
(1)人员经费79.19万元,其中:工资福利支出54.49万元,较上年增加16.03万元,增长41.67%,主要原因是工资福利支出增加。
对个人和家庭补助支出24.7万元,较上年增加4.47万元,增长22.09%,主要原因是取暖费提标。
(2)公用经费6.26万元,其中:商品和服务支出6.26万元,较上年减少2.64万元,减少29.66%,主要原因是执行八项规定压缩支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
2018年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费0万元,公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%;公务接待费0万元;占“三公”经费的0%。2018年度“三公”经费支出与2017年持平;未发生“三公”经费支出,主要原因是八项规定出台后,节约开支,压缩了“三公”经费支出。
(1)因公出国(境)支出情况
2018年我单位因公出国(境)实际支出0万元,和2017年持平,2018年预算未安排。
(2)公务用车购置及运行维护费支出情况
2018年我单位购置车辆0台,和2017年持平,2018年预算未安排。
公务用车运行维护费支出0万元,和2017年持平,2018年预算未安排。
(3)公务接待费支出情况
2018年我单位公务接待费支出0万元,和2017年持平。比当年预算减少0.18万元,主要原因是2018年我单位无公务接待费支出。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出2.01万元,主要是应急救护培训支出,较上年减少1.31万元,下降39.45%,主要原因是执行八项规定压缩支出。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元,较上年无变化。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金6.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位是事业单位,2018年无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额5.4万元,其中:政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出5.4万元:授予中小企业的合同金额5.4万元,占政府采购支出总金额的100%。
(三)国有资产占用及购置情况
截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
备注:以上数据(含附表),计量单位为万元,保留两位小数,若存在尾数差异,属报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

陕公网安备 61011602000186号
