西安市长安区统计局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

  贯彻执行全国统一的报表制度、有关政策法规和统计标准,完成政府下达的统计调查任务;统一管理和协调全区统计工作;拟定全区统计管理政策和标准,并负责监督执行;依法组织完成重大国情国力普查;公布并出版全区性的统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况;组织和管理全区统计信息化建设,健全统计网络;依法提供统计信息咨询服务;依法管理全区各部门统计调查项目和所要公布的统计资料;监督检查统计法律、法规的贯彻实施;承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

内设局办公室、综合科、能源科、经济监测科及普查中心。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年我局积极落实与高新区的合作共建经济工作协议,加紧与省市部门及沣东新城、航天基地统计局的多方联系,会同相关部门对三星等重点企业项目进行调研和指导;同时分组对辖区服务业、投资项目等进行全面核查。及时进行监测、预警,按期提供《长安经济动态》、《长安统计资料》等资料,准确、及时、全面地反映全区经济社会发展状况。

三、部门决算单位构成

西安市长安区统计局属行政单位,纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个,为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制25人,其中行政编制8人、事业编制17人;实有人员39人,其中行政10人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

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五、2018年度部门决算收支情况

(一)2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计777.28万元,较上年减少74.17万元,下降10.54%,主要原因是节约预算,预算下拨经费变少。

(2)2018年度支出总计777.28万元,较上年减少74.17万元,下降8.71%,主要原因是压缩经费,经费支出变少。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计777.28万元。其中:

(1)财政拨款收入752.10万元,占总收入的98.54%,较上年增加105.82万元,增长16.37%,包括:一般公共预算财政拨款752.10万元,较上年增加105.82万元,增长16.37%,主要原因是工资和奖金增加;政府性基金预算财政拨款0万元。

(2)其他收入11.11万元,占总收入的1.46%,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,主要是统计局拨入经费,收入11.11万元,较上年减少128.51万元,下降92.04%,主要原因是上年有经济普查人员工资经费,今年未下拨此项经费。

(3)上年结转结余14.08万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计762.13万元。其中:

(1)基本支出640.26万元,占总支出的84.00%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费615.98万元和公用经费24.28万元,较上年增加194.79万元,增长46.25%,主要原因是工资和奖金增加。

(2)项目支出121.87万元,占总支出的15.99%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年减少196.26万元,下降61.69%,主要原因是去年支出经济普查人员工资经费,今年未下拨此项经费。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入752.10万元,较上年增加105.82万元,增长16.37%,主要原因是工资和奖金增加。

(2)2018年度财政拨款支出752.45万元,较上年增加93.58万元,增长14.20%,主要原因是工资和奖金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出752.45万元,按支出功能分类科目,包括:

一般公共服务支出752.45万元。包括:行政运行493.21万元,较上年增加25.27万元,增长5.40%,主要原因是工资和奖金增加;一般行政管理事务108.19万元,较上年增加22.26万元,增长25.90%,主要原因是印刷会议等支出费用增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出752.45万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:

(1)人员经费615.98万元,其中:工资福利支出587.43万元,较上年增加337.56万元,增长135.09%,主要原因是工资奖金支出增加;对个人和家庭补助支出28.56万元,较上年减少144.76万元,下降84.50%,主要原因是上年奖金在对个人和家庭的补助中列支,今年在工资福利支出中列支。

(2)公用经费24.28万元,其中:商品和服务支出24.28万元,较上年减少73.78万元,下降75.24%,主要原因是按财政拨款要求,将调查人员经费放至项目支出经费中。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年无变化,其中:

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)支出0万元,较上年无变化;2018年未安排因公出国(境)支出预算。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,较上年无变化;当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元,较上年无变化;当年预算未安排车辆运行费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元,较上年无变化;比当年预算减少1.0万元,主要原因是八项规定出台后,节约开支,减少了公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出6.96万元,主要是经济普查培训支出,较上年增加4.35万元,增长166.67%,主要原因是2018年培训工作较多,培训费支出较大。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出3.90万元,主要是年报会议支出,较上年不变,主要原因是2018年年报会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金121.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出24.28万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计24.28万元,占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少22.48万元,下降48.07%,主要原因是压缩日常开支。

(二)政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额2.92万元,其中:政府采购货物类支出2.92万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业的合同金额为2.92万元,占政府采购总金额的100%。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

备注:以上数据(含附表),计量单位为万元,保留两位小数,若存在尾数差异,属报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。


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