一、部门主要职责
1、以邓小平理论、"三个代表"重要思想和科学发展观为指导,坚持"两为"方针,做好"三个贴近",保质保量按时出版投送《长安开发》内部资料。
2、紧密配合区委、区政府的中心工作唱响主旋律,打好主动仗,努力营造昂扬向上、团结奋进、开拓创新的舆论氛围,为建设国际化大都市新型城区、加快长安发展服好务。
3、在以正面宣传为主的同时,正确发挥舆论监督作用,弘扬正气,鞭挞邪恶,关注热点,正确引导,化解矛盾,促进稳定和发展。
4、加强同新闻界的联系,相互配合支持。
5、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门内设机构
根据以上职责,长安开发采编中心设3个内设机构;
1、办公室
负责公文处理和档案管理;负责财务、国有资产管理和后勤服务工作;负责《长安开发》的印刷、投送协调等工作。
2、记者部
负责制订报道计划,组织采写稿件;负责通讯员的联络工作,为《长安开发》提供稿件。
3、编辑部
负责制订编排计划;负责编稿组版校对;保证《长安开发》按时出版。
机关党的机构按照党章规定设置。
三、2018年度部门工作任务
重点工作:
1、精心做好党的十九大精神、省市委全会及区委三届五次全会、区人大十八届三次、区政协十四届二次会议精神宣传报道工作,宣传各部门、各街道落实新举措,发稿100余篇,为长安加快发展营造良好舆论氛围。
2.做好"奔跑吧·长安""垃圾不落地·长安更美丽"、"烟头革命"、"追赶超越,长安怎么办"、"我在现场马上办"等策划报道;围绕环境整洁、城市治理等方面,发稿300余篇,营造真抓实干浓厚氛围。
3.围绕基层党建、招商引资、脱贫攻坚、重点项目建设、城市管理等区委区政府重点关注的工作,进行采访报道,发稿200余篇,反映长安铁军的精神风貌。
职能工作:
1.围绕"扭住511 奋力抓落实"及"强富美优"主题,在经济建设、城乡发展、生态保护、社会民生、精神文明等方面加大报道力度,为长安经济社会发展营造良好舆论氛围,发稿500余篇;
2.搞好新闻稿件编发工作,出版《长安开发》50期;
3.围绕职能转变,宣传报道党风廉政建设、贯彻落实中央八项规定精神、廉洁从政等工作,发稿50余篇;
4.加强党的建设和政治文明建设宣传,全年各发稿100余篇;
5.加强通讯员队伍建设,举办培训班1期;
6.研究阶段性宣传信息,每季度向部门、街道通报1次,并做好报道组织协调工作;
7.加大交流力度,与临潼、鄠邑、高陵等区县报互动学习;邀请省、市新闻专业人员向编辑记者作2次业务讲座,不断提高编采人员业务水平;
8.搞好《长安开发》投送工作,投送率达到95%以上;
9.做好《长安开发》微信公众平台宣传,每日及时用新媒体报道区内3到5条要闻;
10.完成区委、区政府部署的阶段性重点工作任务,
四、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级预算。
五、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门人员编制13人,其中事业编制13人;实有人员16人,其中事业16人。单位管理的离退休人员11人。
六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日,本部门共有国有资产273590元,本部门没有车辆,没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置办公设备8万元。
七、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款280.97万元,无政府性基金预算。
八、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年一般公共预算收支280.97万元,比2017年增加81.81万元。主要原因是增加了社会保障缴费、住房公积金、退休人员降温费和工资标准提高。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政拨款预算支出280.97万元,比2017年增加81.81万元。其中基本支出190.70万元,比上年增加59.31万元,主要原因是新增社会保障缴费、住房公积金、退休人员降温费和工资福利支出52.90万元;商品和服务支出增加0.01万元,原因为政策调整;对个人和家庭的补助增加6.4万元,原因是取暖费标准提高。其中项目支出90.27万元,比上年增加22.5万元,主要原因是增加劳务费20万元,办公设备购置增加3万元,通讯员培训会减少0.5万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算支出280.97万元,比2017年增加81.81万元。主要原因是增加了社会保障缴费、住房公积金、退休人员降温费和工资标准、取暖费标准提高。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
项目(出版发行)预算总支出70.27万元,比上年增加2.5万元。其中维修维护费3万元;《长安开发》印刷费27.67万元;《长安开发》投送费18万元;办公设备购置8万元,比上年增加3万元;其他项目支出10万元;通讯员培训会3.6万元,比上年减少0.5万元。
其他新闻出版预算总支出210.70万元,比上年增加79.31万元。其中退休人员降温费0.99万元(新增项目);社会福利救助(包括取暖费、降温费、工会经费、独生子女费)8.24万元,比上年增加3.89万元,主要原因是取暖费提标及补发上年;日常办公经费8.25万元,比上年增加0.25万元(标准提高);人员工资120.40万元,比上年增加17.36万元(工资提高);聘用人员工资20万元,比上年增加5万元(人员增加);住房公积金27.45万元(新增项目);社会保障缴费24.09(新增项目);其他商品服务支出1.28万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)工资福利支出191.94万元,比上年增加72.90万元。其中基本支出171.94万元,比上年增加52.90万元;
项目支出20万元,比上年增加20万元(从基本支出转入)。
其中:基本工资56.50万元,比上年增加12.55万元(标准提高);津贴补贴59.31万元,比上年增加0.22万元(人员变动);
奖金4.59万元(新增项目);
基本养老保险缴费20.40万元(新增项目);
职业年金缴费3.69万元(新增项目);
住房公积金27.45万元(新增项目);
其他工资福利支出20万元,比上年增加4万元(人员增加);
(2)商品和服务支出71.80万元,比上年减少5.49万元。其中基本支出9.53万元,比上年增加0.01万元;项目支出62.27万元,比上年减少5.5万元。
其中:办公费1.92万元;
印刷费0.64万元;
邮电费1.28万元;
差旅费1.44万元;
会议、培训费0.64万元;
招待费0.80万元;
工会经费1.53万元,比上年增加0.01万元;
其他商品和服务支出63.55万元,比上年减少5.5万
元。其中基本支出1.28万元;项目支出62.27万元,比上年减少5.5万元。项目支出包括:《长安开发》投送费18万元;《长安开发》印刷费27.67万元;其他商品服务支出1.28万元;其他项目支出10万元;通讯员培会3.6万元,比上年减少0.5万元;维修维护费3万元。
(3)对个人和家庭的补助9.23万元,比上年增加6.4
万元。其中基本支出9.23万元。
其中:退休人员降温费0.99万元(新增项目);
职工降温费1.44万元;
取暖费6.69万元,比上年增加5.36万元,主要原因是标准提高和补发上年;
独生子女费0.11万元,比上年增加0.05万元,主要原因是标准提高。
(4)资本性支出8万元,比上年增加3万元。其中项目支出8万元,为办公设备购置款。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)"三公"经费等预算情况。
2018年"三公"经费预算支出0.80万元,为招待费支出预算0.80万元,较上年增加0.62万元,原因是接待次数增加;无公车使用和出国经费预算,比上年无变化。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2018年无机关运行经费预算。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
九、专业名词解释
(1)基本支出:包括人员经费、日常公用经费、工会经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
----工资福利支出:开支的是在职和聘用的职工的各类劳动工作报酬,以及上述人员缴纳的各类社会保险等。
----对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:降温费、取暖费、独生子女费。
----日常公用经费:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、交通费等。
----工会经费:指工会组织活动的经费。
(2)项目支出:指根据职能职责为完成事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

陕公网安备 61011602000186号
