一、部门主要职责
1、街道党工委职责
(1)团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策,完成上级党委、政府布置的各项任务。
(2)对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策,并抓好决策的实施。
(3)全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务,考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部;协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系,支持和保证这些组织充分行使职权;协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。
2、街道人大工作委员会职责
(1)负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。
(2)了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。
(3)组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动;联系辖区各级人大代表,听取代表对全区各方面工作的建议、意见。
(4)接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访,督促和协助办理代表建议、批评和意见。
(5)承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。
3、街道办事处职责
(1)宣传贯彻党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定本街道实施的具体方案和办法。
(2)指导和帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。
(3)负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作,监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。
(4)推动、帮助社区经济发展,组织单位和居民开展社区建设,繁荣社区文化,发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
(5)组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理,调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
(6)反映群众的意见和要求,处理来信来访事宜。
(7)受区政府委托,负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。
(8)承办区人民政府交办的其它事项。
二、2019年年度部门工作任务
黄良街道2019年将认真对照区委全委会精神,对标检查,细化任务,夯实责任,开展好各项工作,一是扎实开展“讲、敢、改、换”专题教育活动;二是持续深入抓好基层党建工作;三是加快“三园建设”步伐;四是坚决打赢耕地保卫战;五是坚决打好蓝天保卫战;六是坚决打好碧水保卫战。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制45人,其中行政编制20人、事业编制25人;实有人员50人,其中行政22人、事业28人。单位管理的离退休人员16人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款876.56万元,政府性基金预算当年拨款420万元,事业收入10万元。
七、2019年部门预算情况说明
(一)预算总体情况。
本年度本单位一般公共预算列支876.56万元;基金列支420万元;事业收入列支10万元,部门总体支出1306.56万元。上年度本单位支出为1168.23万元,本年度比上年度增加138.33万元,主要增加在项目支出方面,主要为城管执法大队经费、乡村环境整治的预算。
(二)财政拨款收支情况。
本年度本单位一般公共预算列支876.56万元;基金列支420万元;事业收入列支10万元,部门总体支出1306.56万元。上年度本单位支出为1168.23万元,本年度比上年度增加138.33万元,主要增加在项目支出方面,主要为城管执法大队经费、乡村环境整治的预算。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本年度本单位一般公共预算列支876.56万元;上年度本单位支出为1168.23万元,本年度比上年度减少291.67万元,主要减少在项目支出方面,主要为街道城管执法大队经费、城市综合治理经费、市容城建经费、乡村环境整治经费。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
单位:万元
科目名称 | 2018年度 | 基本支出 | 项目支出 | 2019年度 | 基本支出 | 项目支出 | 比上年减少/增加 | 原因分析 |
一般公共服务支出 | 398.22 | 368.22 | 30 | 461.39 | 391.39 | 70 | ||
行政运行 | 320.74 | 341.61 | +20.87 | 人员工资调整 | ||||
事业运行财政 | 47.48 | 49.78 | 2.3 | 人员工资调整 | ||||
其他一般公共服务支出 | 30 | 70 | 40 | 增加非税及干部养老补缴 | ||||
文化体育与传媒支出 | 67.1 | 67.1 | 64.77 | 64.77 | ||||
文化和旅游支出 | 67.1 | 64.77 | -2.33 | 人员工资调整 | ||||
社会保障和就业支出 | 56.58 | 56.58 | 62.02 | 62.02 | ||||
人力资源和社会保障管理事务 | 56.58 | 62.02 | 5.44 | 人员工资调整 | ||||
节能环保支出 | 8.63 | 8.63 | ||||||
环境保护管理事务支出 | 8.63 | 8.63 | 新增项目 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 2 | 2 | ||||||
城乡社区支出 | 300 | 300 | 420 | 420 | ||||
农村基础设施建设 | 300 | 420 | 120 | 增加乡村清洁项目 | ||||
农林水支出 | 344.33 | 82.1 | 262.23 | 289.75 | 218.13 | |||
农业事业运行 | 82.1 | 71.62 | 71.62 | -10.48 | 人员调整 | |||
农产品质量安全 | 3 | 13 | 13 | 10 | 项目内容增加 | |||
其他农业支出 | 217.23 | 163.13 | 163.13 | -54.1 | 村庄合并村干部数量减少 | |||
其他扶贫支出 | 20 | 20 | 20 | 新增项目 | ||||
对村委会和村党支部补助 | 42 | 22 | 22 | -20 | 村庄合并,行政村减少 | |||
合计 | 1168.23 | 574 | 594.23 | 1306.56 | 598.43 | 708.13 |
3.支出按经济科目分类的明细情况
单位:万元 | ||||||||
科目名称 | 2018 | 基本支出 | 项目支出 | 2019 | 基本支出 | 项目支出 | 比上年减少/增加 | 原因分析 |
工资福利支出 | 505.32 | 505.32 | 540.94 | 540.94 | ||||
基本工资 | 172.03 | 183.65 | +11.62 | 人员工资调整 | ||||
津贴补贴 | 183.33 | 100.62 | +10.5 | 人员工资调整 | ||||
奖金 | 6.76 | |||||||
绩效工资 | 86.45 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.73 | 69.04 | +3.31 | 人员工资调整 | ||||
职工基本医疗保险缴费 | 13.29 | +13.29 | 新增 | |||||
其他社会保障缴费 | 1.66 | +1.66 | 新增 | |||||
住房公积金 | 84.23 | 79.47 | -4.76 | 人员工资调整 | ||||
商品和服务支出 | 632.66 | 38.43 | 594.23 | 744.55 | 36.42 | 708.13 | ||
办公费 | 4.68 | 4.68 | 0 | |||||
印刷费 | 1.62 | 1.56 | -0.06 | 人员调整 | ||||
水电费 | 3.78 | 3.64 | -0.14 | 人员调整 | ||||
邮电费 | 3.24 | 3.12 | -0.12 | 人员调整 | ||||
取暖费 | 3.24 | 3.12 | -0.12 | 人员调整 | ||||
差旅费 | 3.78 | 3.64 | -0.14 | 人员调整 | ||||
会议、培训费 | 2.7 | 2.6 | -0.1 | 人员调整 | ||||
公务接待费 | 1.62 | 1.56 | -0.06 | 人员调整 | ||||
工会经费 | 4.73 | 3.82 | -0.91 | 人员调整 | ||||
公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 0 | |||||
其他商品和服务支出 | 4.86 | 594.23 | 4.68 | 708.13 | +113.72 | 新增乡村清洁项目 | ||
对个人和家庭补助 | 30.25 | 30.25 | 21.07 | 21.07 | ||||
退休费 | 1.08 | 1.17 | +0.09 | 新增退休人员 | ||||
生活补助 | 1.14 | 1.14 | 0 | |||||
降温费 | 4.86 | 4.68 | -0.18 | 人员调整 | ||||
取暖费 | 21.7 | 12.77 | -8.93 | 人员调整 | ||||
独生子女费 | 0.47 | 0.31 | -0.16 | 人员调整 | ||||
其他对个人和家庭补助支出 | 1 | 1 | 0 | |||||
合计 | 1168.23 | 574 | 594.23 | 1306.56 | 598.43 | 708.13 | ||
(四)政府性基金预算支出情况。
本年度本部门政府性基金预算支出420万元,主要为城乡社区事务支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
单位:万元 | ||||
科目名称 | 2018 | 2019 | 比上年减少/增加 | 原因分析 |
公务接待费 | 1.62 | 1.56 | -0.06 | 人员调整 |
公务用车运行维护费 | 4 | 4 | ||
会议费、培训费 | 2.7 | 2.6 | -0.1 | 人员调整 |
(七)机关运行经费安排情况。
日常公用经费 | 2018 | 2019 | 比上年减少/增加 | 原因分析 | |
办公费 | 4.86 | 4.68 | -0.18 | 人员调整 | |
印刷费 | 1.62 | 1.56 | -0.06 | 人员调整 | |
水电费 | 3.78 | 3.64 | -0.14 | 人员调整 | |
邮电费 | 3.24 | 3.12 | -0.12 | 人员调整 | |
取暖费 | 3.24 | 3.12 | -0.12 | 人员调整 | |
差旅费 | 3.78 | 3.64 | -0.14 | 人员调整 | |
会议、培训费 | 2.7 | 2.6 | -0.1 | 人员调整 | |
公务接待费 | 1.62 | 1.56 | -0.06 | 人员调整 | |
工会经费 | 4.73 | 3.82 | -0.91 | 人员调整 | |
公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 0 | 人员调整 | |
合计 | 33.57 | 31.74 | -1.83 | 人员调整 |
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算。
八、专业名词解释
1. 机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指部门2019年因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出情况。
西安市长安区黄良街道办事处
2019年1月30日

陕公网安备 61011602000186号
