西安市长安区黄良街道办事处 2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1、街道党工委职责

   (1)团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策,完成上级党委、政府布置的各项任务。

   (2)对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策,并抓好决策的实施。

   (3)全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务,考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部;协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系,支持和保证这些组织充分行使职权;协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

2、街道人大工作委员会职责

   (1)负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

   (2)了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

   (3)组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动;联系辖区各级人大代表,听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

   (4)接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访,督促和协助办理代表建议、批评和意见。

   (5)承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

3、街道办事处职责

   (1)宣传贯彻党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定本街道实施的具体方案和办法。

   (2)指导和帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。

   (3)负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作,监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

   (4)推动、帮助社区经济发展,组织单位和居民开展社区建设,繁荣社区文化,发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

   (5)组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理,调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

   (6)反映群众的意见和要求,处理来信来访事宜。

   (7)受区政府委托,负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

   (8)承办区人民政府交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

黄良街道2019年将认真对照区委全委会精神,对标检查,细化任务,夯实责任,开展好各项工作,一是扎实开展“讲、敢、改、换”专题教育活动;二是持续深入抓好基层党建工作;三是加快“三园建设”步伐;四是坚决打赢耕地保卫战;五是坚决打好蓝天保卫战;六是坚决打好碧水保卫战。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制45人,其中行政编制20人、事业编制25人;实有人员50人,其中行政22人、事业28人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款876.56万元,政府性基金预算当年拨款420万元,事业收入10万元。

七、2019年部门预算情况说明

(一)预算总体情况。

本年度本单位一般公共预算列支876.56万元;基金列支420万元;事业收入列支10万元,部门总体支出1306.56万元。上年度本单位支出为1168.23万元,本年度比上年度增加138.33万元,主要增加在项目支出方面,主要为城管执法大队经费、乡村环境整治的预算。

(二)财政拨款收支情况。

本年度本单位一般公共预算列支876.56万元;基金列支420万元;事业收入列支10万元,部门总体支出1306.56万元。上年度本单位支出为1168.23万元,本年度比上年度增加138.33万元,主要增加在项目支出方面,主要为城管执法大队经费、乡村环境整治的预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本年度本单位一般公共预算列支876.56万元;上年度本单位支出为1168.23万元,本年度比上年度减少291.67万元,主要减少在项目支出方面,主要为街道城管执法大队经费、城市综合治理经费、市容城建经费、乡村环境整治经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。                                              

                                                                                                                                           单位:万元

科目名称

2018年度

基本支出

项目支出

2019年度

基本支出

项目支出

比上年减少/增加

原因分析

一般公共服务支出

398.22

368.22

30

461.39

391.39

70



行政运行


320.74



341.61


+20.87

人员工资调整

事业运行财政


47.48



49.78


2.3

人员工资调整

其他一般公共服务支出



30



70

40

增加非税及干部养老补缴

文化体育与传媒支出

67.1

67.1


64.77

64.77




文化和旅游支出


67.1



64.77


-2.33

人员工资调整

社会保障和就业支出

56.58

56.58


62.02

62.02




人力资源和社会保障管理事务


56.58



62.02


5.44

人员工资调整

节能环保支出




8.63

8.63




环境保护管理事务支出





8.63


8.63

新增项目

医疗卫生与计划生育支出

2


2






城乡社区支出

300


300

420


420



农村基础设施建设



300



420

120

增加乡村清洁项目

农林水支出

344.33

82.1

262.23

289.75


218.13



农业事业运行


82.1


71.62

71.62


-10.48

人员调整

农产品质量安全



3

13


13

10

项目内容增加

其他农业支出



217.23

163.13


163.13

-54.1

村庄合并村干部数量减少

其他扶贫支出




20


20

20

新增项目

对村委会和村党支部补助



42

22


22

-20

村庄合并,行政村减少

合计

1168.23

574

594.23

1306.56

598.43

708.13



 3.支出按经济科目分类的明细情况








单位:万元

科目名称

2018

基本支出

项目支出

2019

基本支出

项目支出

比上年减少/增加

原因分析

工资福利支出

505.32

505.32


540.94

540.94




基本工资


172.03



183.65


+11.62

人员工资调整

津贴补贴


183.33



100.62


+10.5

人员工资调整

奖金





6.76


绩效工资





86.45


机关事业单位基本养老保险缴费


65.73



69.04


+3.31

人员工资调整

职工基本医疗保险缴费





13.29


+13.29

新增

其他社会保障缴费





1.66


+1.66

新增

住房公积金


84.23



79.47


-4.76

人员工资调整

商品和服务支出

632.66

38.43

594.23

744.55

36.42

708.13



办公费


4.68



4.68


0

印刷费


1.62



1.56


-0.06

人员调整

水电费


3.78



3.64


-0.14

人员调整

邮电费


3.24



3.12


-0.12

人员调整

取暖费


3.24



3.12


-0.12

人员调整

差旅费


3.78



3.64


-0.14

人员调整

会议、培训费


2.7



2.6


-0.1

人员调整

公务接待费


1.62



1.56


-0.06

人员调整

工会经费


4.73



3.82


-0.91

人员调整

公务用车运行维护费


4



4


0


其他商品和服务支出


4.86

594.23


4.68

708.13

+113.72

新增乡村清洁项目

对个人和家庭补助

30.25

30.25


21.07

21.07




退休费


1.08



1.17


+0.09

新增退休人员

生活补助


1.14



1.14


0

降温费


4.86



4.68


-0.18

人员调整

取暖费


21.7



12.77


-8.93

人员调整

独生子女费


0.47



0.31


-0.16

人员调整

其他对个人和家庭补助支出


1



1


0


合计

1168.23

574

594.23

1306.56

598.43

708.13



 (四)政府性基金预算支出情况。

本年度本部门政府性基金预算支出420万元,主要为城乡社区事务支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。




单位:万元

科目名称

2018

2019

比上年减少/增加

原因分析

公务接待费

1.62

1.56

-0.06

人员调整

公务用车运行维护费

4

4



会议费、培训费

2.7

2.6

-0.1

人员调整

(七)机关运行经费安排情况。

日常公用经费


2018

2019

比上年减少/增加

原因分析

办公费

4.86

4.68

-0.18

人员调整

印刷费

1.62

1.56

-0.06

人员调整

水电费

3.78

3.64

-0.14

人员调整

邮电费

3.24

3.12

-0.12

人员调整

取暖费

3.24

3.12

-0.12

人员调整

差旅费

3.78

3.64

-0.14

人员调整

会议、培训费

2.7

2.6

-0.1

人员调整

公务接待费

1.62

1.56

-0.06

人员调整

工会经费

4.73

3.82

-0.91

人员调整

公务用车运行维护费

4

4

0

人员调整

合计

33.57

31.74

-1.83

人员调整

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指部门2019年因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出情况。

                       

西安市长安区黄良街道办事处

2019年1月30日 

黄良街道2019年部门预算报表.xls