一、部门主要职责
(1)领导全区共青团工作,组织全区共青团围绕长安改革、发展、稳定大局开展工作,在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。(2)制定全区青少年事业发展规划并组织实施,负责全区共青团和青年工作的理论研究,调查青年思想动态和青年工作情况,为区委、区政府决策提供依据。(3)团结和带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作,组织团员青年在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军作用和突击队作用。(4)负责引领团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观,推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动;指导并组织实施全区青年志愿者工作。(5)参与创新社会治理和维护社会稳定;协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。(6)负责全区共青团组织建设和干部队伍建设,指导共青团基层组织建设,加强共青团干部作风建设,协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。(7)负责全区青年统战工作。(8)受区委委托领导本区少先队工作。(9)承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年,我们将继续认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命、真抓实干、求实创新,以昂扬饱满的精神状态,带领和引导全区广大青少年为长安“三园”建设贡献青春的智慧和力量,努力锻造一支敢于担当、作风过硬的共青团铁军。
(一)以党的十九大精神为统揽,突出“三个融合”,不断加强青少年思想引领工作。
1、与共筑中国梦融合,让长安青年少年的思想更加“正”;
2、与弘扬民族精神融合,让长安青少年的信心更加“足”;
3、与新兴媒体融合,让团组织思想引领工作更加“潮”。
(二)以服务大局为主线,青少年社会参与度不断深入,彰显青年在“三园”建设中的生力军作用。
1、深化美丽乡村建设行动,唱响同步小康建功篇;
2、深化青年创新创效行动,唱响经济发展建功篇;
3、深化校地共建行动,唱响长安国际大学城建设建功篇;
4、持续开展“关爱大秦岭青年做先锋”主题活动,倡导生态文明建设。
(三)以服务青少年为宗旨,实施“三项计划”,用真情服务助力青少年共创出彩人生。
1、实施“护航青少年成长”计划,为青少年健康成长保驾护航;
2、实施“助力青年成才”计划,为青年成才搭建舞台;
3、实施“青年电商就业创业”计划,为发展电商助力青年就业创业铺路搭桥。
(四)以团的自身建设为基石,力求“三个突破”,全面提高团的建设科学化水平。
1、夯实团的组织基础,在团组织凝聚力提升上实现新突破;
2、强化团干部队伍建设,在团干部队伍形象塑造上实现新突破;
3、抓好团员队伍建设,严格团员发展的先进性标准,按照“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的总要求,落实从严治团工作,在团员管理机制建设上实现新突破。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员5人,其中行政5人、事业0人。本单位无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年9月30日,本部门共有国有资产97948元,本部门没有车辆、没有单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标项目全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款86.92万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年度预算收支合计86.92万元,较上年122.77万元,减少35.85万元。主要减少是扶贫专项经费等。
(二)财政拨款收支情况
2019年度财政拨款收入合计86.92万元,较上年122.77万元,减少35.85万元。主要减少是扶贫专项经费等。
2019年度财政拨款支出合计86.92万元,较上年122.77万元,减少35.85万元。主要减少是扶贫专项经费等。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
预算收入增减变化情况
2019年度预算收入合计86.92万元,较上年122.77万元,减少35.85万元。主要减少是扶贫专项经费等。
预算支出增减变化情况
2019年度本年支出合计86.92万元,较上年122.77万元,减少35.85万元。主要减少是扶贫专项经费等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度行政运行合计55.00万元,较上年42.12万元,增加12.88万元。主要原因是人员增加。
2019年度一般行政管理事务合计31.92万元,较上年80.65万元,减少48.73万元。主要原因是减少了扶贫专项经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年度工资福利支出合计50.73万元,较上年37.44万元,增加13.29万元。主要原因人员增加。
2019年度商品和服务支出合计31.92万元,较上年52.99万元,增加21.07万元。主要原因是减少了扶贫专项经费。
2019年度对个人和家庭的补助合计1.84万元,较上年2.34万元,减少了0.5。主要原因是取暖费减少。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年“三公经费”预算0.46万元,较2018年增加了0.26万元,原因是增加了会议费等。
(七)机关运行经费安排情况
2019年度机关行政运行合计55.00万元,较上年42.12万元,增加12.88万元。主要原因是增加了人员、职工基本医疗保险缴费等。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我办开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我办在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
中国共产主义青年团西安市长安区委员会
2019年01月30日

陕公网安备 61011602000186号
