一、部门主要职责
1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全区各级及行业红十字会开展全区性活动,推动全区红十字会各项工作的开展。
2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。
3、宣传和普及应急救护知识,组织开展群众性应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。
4、参与无偿献血工作,造血干细胞捐献和遗体(器官、组织)捐献的宣传、推动和管理工作,做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。
5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。
6、根据中国红十字总会和省、市红十字会的部署,参加国际和国内人道主义救援工作。
7、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、提升打造砲里面粉品牌。
2、举办应急救护培训班10期,应急救护知识普及1000余人;组织红十字志愿者服务队开展宣传无偿献血、捐献造血干细胞、遗体、器官等活动,全年不少于2次。
3、开展弘扬红十字精神宣传工作不少于5次,发展红十字志愿者150名;开展红十字志愿服务活动不少于3次,开展思想道德教育帮扶活动不少于3次。
4、积极开展“红十字博爱送温暖”活动,帮扶贫困家庭50户。
5、完成王曲街道满江红—环山路0.43千米“五化”道路建设任务;做好脱贫攻坚相关工作。
三、长安区红十字会有一个一级预算单位,无基层预算单位;是长安区委领导下从事人道主义工作的社会救助团体,是中国红十字会的地方组织,列入区群众团体序列;副会长副处级1名,会长由区政府分管领导兼任,内设一个办公室。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,红十字会本部门人员事业编制4人,实有人员6人,其中行政1人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日,本部门无公车及20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆及20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款14.4万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门收入为87.65万元,与2018年84.08万元比增加3.57万元,主要为2019年职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险纳入预算和职工工资正常增长。2019年本部门支出为87.65万元,与2018年84.08万元比增加3.57万元,主要为2019年职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险纳入预算和职工工资正常增长。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入为87.65万元,与2018年84.08万元比增加3.57万元,主要为2019年职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险纳入预算和职工工资正常增长。2019年本部门财政拨款支出为87.65万元,与2018年84.08万元比增加3.57万元,主要为2019年职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险纳入预算和职工工资正常增长。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算收入为87.65万元,与2018年84.08万元比增加3.57万元,主要为2019年职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险纳入预算和职工工资正常增长。2019年本部门一般公共预算支出为87.65万元,与2018年84.08万元比增加3.57万元,主要为2019年职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险纳入预算和职工工资正常增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类:2019年一般公共预算拨款人员经费支出69.49万元,比2018年63.71万元增加5.78万元,2019年职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险纳入预算和职工工资正常增长。2019年一般公共预算拨款公用经费支出3.76万元,比2018年3.87减少0.11万元,为工会经费减少0.11万元;2019年一般公共预算拨款项目支出14.4万元,比2018年16.5万元减少2.1万元,为宣传费减少2万元,救灾救助物资运输储存费减少3万元,办公设备购置、维修费增加2.9万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类:2019年一般公共预算拨款人员经费支出69.49万元,比2018年63.71万元增加5.78万元,2019年职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险纳入预算和职工工资正常增长。2019年一般公共预算拨款公用经费支出3.76万元,比2018年3.87减少0.11万元,为工会经费减少0.11万元;2019年一般公共预算拨款项目支出14.4万元,比2018年16.5万元减少2.1万元,为宣传费减少2万元,救灾救助物资运输储存费减少3万元,办公设备购置、维修费增加2.9万元。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年部门“三公”经费预算0.18万元:因公出国(境)经费预算0万元;公务车购置及运行费0万元;公务接待费预算0.18万元,与2018年“三公”经费预算0.18万元持平。2019年会议费、培训费预算3.8万元,于2018年会议费、培训费持平。
(七)机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费预算73.25万元,比2018年67.58万元增加5.67万元,为2019年职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险纳入预算和职工工资正常增长。
(八)政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、三公经费:政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。
2、机关运行经费:行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。
西安市长安区红十字会
2019年1月30日

陕公网安备 61011602000186号
