一、部门主要职责
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
4、组织、实施消防工作,实行消防监督;
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
8、管理集会、游行、示威活动;
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
10、维护国(边)境地区的治安秩序;
11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
二、2019年年度部门工作任务
一是坚持“围绕中心、服务大局”,坚决维护国家安全社会稳定。加快建立“情报、打击、防范、应急”四位一体的反恐实战体系,加强公安机关反恐应急队伍的专业化建设,开展多部门联动训练及多点连环实战训练和演练,确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。深入开展矛盾纠纷排查化解行动,健全完善应急指挥、联动处置、舆论引导一体化工作机制。紧紧抓住群众反映强烈的突出治安问题深入开展严打整治,加快完善立体化现代化社会治安防控体系,大力加强公共安全管理,严防发生重特大治安灾害事故,切实提升人民群众安全感。
二是坚持“严厉打击、常态整治”,建立常态化专项整治新机制。纵深开展扫黑除恶、优化营商环境等专项行动,切实营造强大声势、形成有效震慑;严格标准化侦查,落实技术勘查工作新举措;健全主办侦查员制度,进一步完善“责权利”相统一的主办侦查员制度,严格落实办案责任,促进侦查员的全面发展。
三是坚持“常态实战、打赢实战”,扎实推进警务实战化磨合优化。坚持“一切围绕实战、一切服务实战”,大力加强实战指挥体系建设。建立健全“伞骨”型指挥调度体系,实现情报归口传递、指令统一下达、情况集中反馈,形成闭环式情指衔接工作机制;依托警用地理信息平台,推动建立报警定位和精准调警工作机制,充分运用无线数字集群、警务通等信息化实战装备,提升街面警力快速反应能力,不断提升实战运行效能。
四是坚持“固本强基、科技支撑”,扎实推进基础信息化提档升级。加强对警情、发案、重点人员流动规律的综合研判,科学组织警力投放,优化社会面防控格局,推动治安防控由传统人力向现代科技转型升级。大力优化基础工作、警务实战、规范执法、服务群众、队伍建设等信息化业务应用平台、系统功能模块、技术架构,加快形成基础信息一体化工作格局。持续抓好公安基础设施建设,完成新办公楼整体搬迁,创造良好的生活工作环境。
五是坚持“资源整合、优势互补”,优化公安业务运行机制。巩固和深化以队际、队所、所际协作工作机制为抓手,打破警种壁垒、派出所属地管辖和简单老化的业务运行格局,优化公安业务运行机制,实现警务资源共享、部门优势互补、组织结构优化,最大限度激发调动各方工作积极性,进一步提升行政效能。
六是坚持“科技强警、提升效能”,以大数据为依托,以高精尖科技手段为工具,创新一套具有长安智慧的工作机制。要主动顺应大数据、云计算等新一轮信息技术发展潮流,充分挖掘利用大数据资源,持续推进以大数据中心为核心,智能合成指挥中心为龙头,“十张防控网”为骨架,“五项机制”为保障的立体化社会治安防控体系升级版工程。
三、部门预算单位构成
西安市公安局长安分局是一级预算单位,未下设二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制533人,其中行政编制533人;实有人员567人,其中行政567人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
示例:截至2018年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆119辆。2019年部门预算安排购置车辆10辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款8491.43万元。
七、2019年部门预算情况说明
(一)预算总体情况。
2019年预算总收入17177.45万元,同比增加1958.14万元,增长13%。预算收入增加的主要原因是增加了上级补助收入、基本医疗保险和工伤保险,养老保险预算增加,项目支出增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入16124.45万元,同比增加905.14万元,增长6%,增加的主要原因是统发工资、养老保险预算增加;新增加了基本医疗保险、工伤保险和生育保险;项目支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算拨款收入16124.45万元,同比增加905.14万元,增长6%,增加的主要原因是统发工资、养老保险预算增加;新增加了基本医疗保险、工伤保险和生育保险;项目支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年一般公共预算拨款收入16124.45万元,其中基本支出预算收入8686.02万元,同比增加312.02万元,增长4%,增加的主要原因是统发工资、养老保险预算增加;新增加了基本医疗保险、工伤保险和生育保险。项目支出预算收入7438.43万元,同比增加593.12万元,增长9%,主要原因是辅警工资及福利、辅警服装及办公费、劳司工人工资及福利、身份证件工本费、房屋租赁费等项目预算支出增加。新增加了执法执勤车辆购置、业务技术用房家具及厨房设备购置预算。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2019年一般公共预算拨款收入16124.45万元,其中基本工资2723.45万元,同比增加145.37万元,主要原因为工资调整;津贴补贴2137.27万元,同比增加64.22万元,主要原因为津补贴调整;机关事业单位基本养老保险缴费872.94万元,同比增加184.67万元,主要因为工资调整后缴费基数增加。职工基本医疗保险195.35万元,同比增加195.35万元,为新增科目;其他社会保险缴费23.34万元,同比增加23.34万元,为新增科目;住房公积金1004.73万元,同比减少78.78万元;其他工资福利支出4198.24万元,同比增加4198.24万元,为新增科目,该项预算支出包含上年度纳入其他商品服务支出科目范围内的辅警工资及福利、劳司工人工资及福利和执勤岗位津贴及加班补助;办公费370.79万元,同比减少362.42万元;印刷费100万元,同比减少13.4万元;咨询费50万元,同比增加50万元,为新增科目;手续费2万元,同比减少18万元;水电费180万元,同比增加94.95万元;邮电费169.8万元,同比减少0.3万元;取暖费20万元,同比减少14.02万元;物业费1.5万元,同比增加0.3万元;差旅费141.5万元,同比减少0.25万元;维修(护)费30万元,同比增加30万元,为新增科目;会议、培训费10万元,同比减少29.69万元;公务接待费50.94万元,同比减少0.09万元;被装购置费10万元,同比增加10万元,为新增科目;劳务费150万元,同比增加150万元,为新增科目;工会经费40.01万元,同比减少12.8万元;专用车辆燃修费182.26万元,同比增加182.26万元,为新增科目;其他商品服务支出4293.19万元,同比减少2552.12万元,主要因为将辅警工资及福利、劳司工人工资及福利和执勤岗位津贴及加班补助等支出纳入其他工资福利支出科目;退休费17.9万元,同比减少5.16万元;生活补助22万元,同比增加1万元;降温费50.94万元,同比减少0.09万元;取暖费125.3万元,同比减少122.46万元;独生子女费4万元,同比增加4万元,为新增科目。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
本部门公务用车运行维护费统一包括在日常公用经费中,未单独预算。2019年本部门公务接待经费预算不得超过公用经费预算的2%,因此招待费预算为50.94万元,较上年51.03万元减少0.09万元,主要因为预算人数减少导致公用经费预算减少;因公出国经费0万元,与上年持平; 公务用车购置费104.05万元较上年增加104.05万元,主要因为车辆报废后需要更新执法执勤车辆。会议培训费10万元,较上年39.69万元减少29.69万元,主要因为精简会议,压缩会议及一般培训支出。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门机关运行经费预算收入8686.02万元,同比增加312.02万元,增长4%,增加的主要原因是统发工资、养老保险预算增加;新增加了基本医疗保险、工伤保险和生育保险。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共1106.75万元,其中政府采购货物类预算1106.75万元。
八、专业名词解释
1、光纤租赁费:指用于监控数据传输的数据网络租赁费。
2、押员伙食费:指用于羁押在看守所的嫌疑人日常生活费用。
3、劳司工人工资福利:指用于编制之外的工人日常工资和社会保险缴纳的费用。
西安市公安局长安分局
2019年1月30日

陕公网安备 61011602000186号
