一、部门主要职责
区委政策研究室是从事全区经济社会发展调查研究,为市委决策和中心工作服务的职能部门。根据区委部署,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为区委决策提供参考。参与区委重大决策的实施,并进行宏观指导、督促检查,向区委报告情况。组织、参与起草区委有关重要文稿,为区委提供信息服务。编辑出版《长安政研》。承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作。
二、2019年年度部门工作任务
1.深入调查研究,围绕绿、富、美、强、优新目标,破难题、出思路,充分发挥参谋助手作用;
2.努力提高办刊水平,高质量完成《长安政研》(季刊)的编纂工作;
3.进一步理顺区委改革办工作机制,强化上下沟通和综合协调功能,印发2019年度改革工作要点,明确目标任务,制定改革台账,扎实推进改革任务落实;
4.对标五大发展理念,围绕经济发展、社会民生等焦点、难点问题,深入开展调查研究,撰写6篇调查报告;
5.全年在市级以上刊物发表调研文章3篇以上,提高调研成果转化效率;
6.积极组织调研力量参加省市级调研成果评选,努力提高优秀调研报告入选率;
7.印发《关于做好2019年度领导干部调查研究工作的通知》,抓好全区各级领导干部调查研究活动的组织落实工作;
8.开展2018年度全区领导干部调研文章评选,并对优秀调研报告予以表彰;
9.机关干部专业理论培训六次,提高干部政策理论水平和综合素质;
10.重点改革任务的半年督查和全年考核,实行销号式量化管理,确保改有所进、改有所成;
11.区委、区政府交办的阶段性重点工作任务;
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算单位1个,内设4个科室,办公室、社会事业科、经济信息科和改革协调科。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
区委政研室是独立的行政单位,编制11人,实有11人。截止2018年底,本部门人员编制11人,实有人员11人,其中行政9人,事业编制2人。单位管理的离退休人员9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日,本部门所属预算单位共有固定资产8.055万元,其中,0.4万元以上电脑11台。2019年部门预算未安排采购。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理项目全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款20.5万元,较上年增加3万元,增加原因为项目成本增加。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
(1)2019年度收入合计134.8万元,较上年205.6万元,减少了70.8 万元,主要是财政公共预算拨款减少了70.8万元。
(2)2019年度支出合计134.8万元,较上年205.6万元,减少了70.8万元;主要是一般公共预算安排减少了70.8万元(人员费用定额减少).
(二)财政拨款收支情况。
(1)2019年度财政拨款收入合计134.8万元,较上年的205.6万元,减少了 70.8万元,主要是财政公共预算拨款减少了 70.8万元。
(2)2019年度财政拨款支出合计134.8万元,较上年的205.6 万元,减少了 70.8;主要是一般公共预算安排减少了70.8万元(人员费用定额减少).
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
(1)2019年度一般公共预算收入合计134.8万元,较上年的205.6万元,减少了70.8万元,主要是财政公共预算拨款减少了 70.8万元。
(2)2019年度一般公共预算支出合计134.8万元,较上年的205.6万元,减少了70.8万元;主要是一般公共预算安排减少了70.8万元(人员费用定额减少).
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度总支出134.8万元,按照部门支出功能分类,其中一般公共服务为134.8万元,较2018年的205.6万元减少了70.8万元(人员费用定额减少)。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类,2019年度总支出134.8万元,其中基本支出:114.3万元,较2018年188.1万元,减少了73.8万元,主要是减少了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;项目支出20.5万元,较2018年的17.5万元,增加了3万元,主要是2019年项目成本提高。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)"三公"经费等预算情况。
2019年度 "三公"经费共0.5万元,较2018年的0.55万元减少了0.05万元。主要是人员减少。其中,因公经费0万元,与上年对比无增减变化;公务用车购置及运行经费0万元,与上年对比无增减变化;公务接待费较2018年的0.55万元减少了0.05万元。主要是接待减少。
(七)机关运行经费安排情况
机关运行经费主要包括办公用品、耗材等,都是按人员经费定额标准执行。2019年机关运行经费支出:114.3万元,较2018年188.1万元,减少了73.8万元,主要是减少了住房公积金、养老保险、离休人员工资、人员费用定额增加。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
——工资福利支出:指区委政策研究室开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的生活补助、独生子女费等。
——商品和服务支出:指区委政策研究室在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指区委政策研究室根据职能职责为完成业务工作,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
中共西安市长安区委政策研究室
2019年1月30日

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