目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、坚持正确的政治方向,团结引领全区广大妇女及各类妇女组织,同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路,切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性,把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。
2、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
3、围绕区委、区政府中心工作,团结动员广大妇女发挥“半边天”作用,引导妇女在“大众创业、万众创新”中主动适应新常态,不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵,在本职工作中创新、创优、创造新业绩。
4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风,推进家庭文明建设;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才;广泛开展志愿服务,完善组织管理,提升志愿服务水平。
5、坚持为妇女儿童服务,开展维护妇女儿童合法权益工作;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。
6、重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
7、坚持改革创新,负责妇联组织自身建设,积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力;创新基层组织设置、强化阵地建设,扩大组织覆盖,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8、负责妇女交流合作,围绕实施“一带一路”倡议,加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的交流与合作;开展妇女儿童方面的对外文化、教育、环保等交流和经贸活动。
9、承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
10、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。
(二)机构设置
本部门属群团组织,无内设科室
二、2020年度部门工作任务
1.扶贫帮困送温暖活动。一是春节期间慰问困难老妇女工作者、下岗失业贫困妇女、困难农村妇女、困难计生家庭等45人,每人慰问金300元,共计13800元;二是“六一”儿童节慰问农村留守儿童及幼儿园,为留守儿童赠送学习用具和生活用品,为幼儿园赠送书籍、玩具等物品。
2.举办妇女创业就业培训。在各街道举办妇女编织、烹饪、家庭保洁等技能培训班6期,培训妇女至少500人,积极引导妇女学文化、懂技术、能创业、会经营。
3.举办基层妇联干部培训班。举办各街道妇联、村(社区)妇联主席参加的妇女工作业务培训及法律知识培训班,全年培训不少于150人。
4.“美丽庭院”创建活动。2020年确保每个街道打造3个“美丽庭院”示范村,每个村打造一条“美丽庭院”示范街,实现“美丽庭院”创建全覆盖、全面巩固创建成果。
5.维护妇女儿童合法权益。开展法制宣传5场次,发放《妇女权益保障法》《婚姻法》《反对家庭暴力法》等宣传资料2000余份,现场法律咨询100余人,提高全区广大妇女儿童的法制观念和法律意识,营造全社会关注妇女儿童合法权益的良好氛围。
6. 举办家庭教育讲座。举办“新时期怎样做智慧家长”、“孩子的心理需求与健全人格的培养”及“传承家庭美德 树立良好家风”等家庭教育讲座3期。
7.开展末梢治理为民服务活动。成立不少于50人的巾帼志愿者服务队,组织巾帼志愿者进小区、进家庭开展志愿活动,在前期清理垃圾、杂草,清理墙面乱贴乱画,引导车辆有序停放的基础上,巩固整治成果,常态化开展城市治理,建立完善长效机制,营造美丽宜居人居环境。
8.深化校地融合工作。进一步发挥各高校妇联组织作用,记充分利用“长安区女性成长培训基地”和“长安区大学生家风培训传承基地”,开展女性礼仪大讲堂、家风家训讲座等。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门(机关)本级预算。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 西安市长安区妇女联合会部门本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人;实有人员7人,其中行政7人。单位管理的退休人员5人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入182.17万元,其中一般公共预算拨款收入182.17万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年减少39.95万元,主要原因是调走一人,减少家风馆维护费和“两纲”宣传费等;2020年本部门预算支出182.17万元,其中一般公共预算拨款支出182.17万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少39.95万元,主要原因是调走一人,减少家风馆维护费和“两纲”宣传费等。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入182.17万元,其中一般公共预算拨款收入182.17万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少39.95万元,主要原因是调走一人,减少家风馆维护费和“两纲”宣传费等;2020年本部门财政拨款支出182.17万元,其中一般公共预算拨款支出182.17万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少39.95万元,主要原因是调走一人,减少家风馆维护费和“两纲”宣传费等。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
单位名称 | 2020年预算 | 2019年预算 | 增减原因 |
西安市 长安区妇联 | 182.17 | 222.12 | 调走1人,减少家风馆维护费和“两纲”宣传费等。 |
合计 | 182.17 | 222.12 |
2.支出按功能科目分类的明细情况。
科目名称 | 2020年预算 | 2019年预算 | 增减原因 |
行政运行 | 70.91 | 112.12 | 人员变动(调走1人) |
社会保障和就业支出 | 9.24 | 2019年未单列 | |
卫生健康支出 | 2.61 | 2019年未单列 | |
住房保障支出 | 13.09 | 2019年未单列 | |
一般行政管理事务 | 86.32 | 110 | 减少家风馆维护费和“两纲”宣传费等。 |
合计 | 182.17 | 222.12 |
3.支出按经济科目分类的明细情况。
科目名称 | 2020年预算 | 2019年预算 | 增减原因 |
基本工资 | 34 | 34.12 | 人员变动 |
津贴补贴 | 30.49 | 34.07 | 人员变动 |
基本养老保险 | 9.11 | 11.99 | 人员变动 |
职工基本医疗保险 | 2.61 | 2.46 | 人员变动 |
其他社会保障 | 0.13 | 0.31 | 人员变动 |
住房公积金 | 13.09 | 13.77 | 人员变动 |
商品和服务支出 | 89.75 | 122.34 | 减少家风馆维护费和“两纲”宣传费等。 |
对个人和家庭补助 | 2.99 | 3.06 | 减少独生子女保健费 |
合计 | 182.17 | 222.12 |
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
科目名称 | 2020年预算 | 2019年预算 | 增减原因 |
工资福利支出 | 89.43 | 96.72 | 人员变动 |
商品和服务支出 | 89.75 | 122.34 | 减少家风馆维护费和“两纲”宣传费等。 |
对个人和家庭补助 | 2.99 | 3.06 | 减少独生子女保健费 |
合计 | 182.17 | 222.12 |
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.28万元,较上年减少0.12万元,减少的主要原因是预算标准较上年降低。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费0.28万元,较上年减少0.12万元,减少的主要原因是预算标准较上年降低;公务用车运行费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共14万元,其中政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算10万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款82.4万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排2.8万元,较上年减少1.86万元,主要原因是人员变动。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.工资福利支出:指在职人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
相关附件下载: 妇联2020年部门预算报表.xls

陕公网安备 61011602000186号
